สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคร‎
100,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
100,200.00
2
เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชี‎
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
100,000.00
3
รายการงบประจำ‎
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,000.00
4
รายการงบประจำ‎
121,250.00
0.00
33,590.00
33,590.00
27.70%
27.70%
87,660.00
5
รายการงบประจำ‎
53,220.00
0.00
16,120.00
16,120.00
30.28%
30.28%
37,100.00
6
รายการงบประจำ‎
56,500.00
0.00
21,700.00
21,700.00
38.40%
38.40%
34,800.00
7
รายการงบประจำ‎
170,960.00
0.00
69,537.00
69,537.00
40.67%
40.67%
101,423.00
8
รายการงบประจำ‎
135,000.00
0.00
60,000.00
60,000.00
44.44%
44.44%
75,000.00
9
รายการงบประจำ‎
40,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
50.00%
50.00%
20,000.00
10
รายการงบประจำ‎
517,327.00
0.00
270,150.61
270,150.61
52.22%
52.22%
247,176.39
11
รายการงบประจำ‎
138,000.00
0.00
93,677.00
93,677.00
67.88%
67.88%
44,323.00
12
เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ‎
190,000.00
0.00
138,176.89
138,176.89
72.72%
72.72%
51,823.11
13
รายการงบประจำ‎
262,750.00
0.00
213,362.00
213,362.00
81.20%
81.20%
49,388.00
14
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอ‎
432,000.00
0.00
396,000.00
396,000.00
91.66%
91.66%
36,000.00
15
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเห‎
1,604,000.00
0.00
1,483,000.00
1,483,000.00
92.45%
92.45%
121,000.00
16
รายการงบประจำ‎
243,000.00
0.00
224,823.90
224,823.90
92.52%
92.52%
18,176.10
17
รายการงบประจำ‎
171,210.00
0.00
161,560.00
161,560.00
94.36%
94.36%
9,650.00
18
เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคน‎
70,000.00
0.00
66,170.00
66,170.00
94.52%
94.52%
3,830.00
19
รายการงบประจำ‎
724,800.00
0.00
705,202.30
705,202.30
97.29%
97.29%
19,597.70
20
เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสม‎
100,000.00
0.00
98,860.00
98,860.00
98.86%
98.86%
1,140.00
21
เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากใน‎
6,000.00
0.00
5,974.00
5,974.00
99.56%
99.56%
26.00
22
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภา‎
239,000.00
0.00
238,000.00
238,000.00
99.58%
99.58%
1,000.00
23
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่‎
945,000.00
0.00
945,000.00
945,000.00
100.00%
100.00%
0.00
24
เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุ‎
476,100.00
0.00
476,100.00
476,100.00
100.00%
100.00%
0.00
25
รายการงบประจำ‎
473,940.00
0.00
473,940.00
473,940.00
100.00%
100.00%
0.00
26
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังค‎
459,000.00
0.00
459,000.00
459,000.00
100.00%
100.00%
0.00
27
เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่‎
400,000.00
0.00
400,000.00
400,000.00
100.00%
100.00%
0.00
28
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ‎
186,000.00
0.00
186,000.00
186,000.00
100.00%
100.00%
0.00
29
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ‎
156,000.00
0.00
156,000.00
156,000.00
100.00%
100.00%
0.00
30
รายการงบประจำ‎
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
100.00%
100.00%
0.00
31
รายการงบประจำ‎
36,700.00
0.00
36,700.00
36,700.00
100.00%
100.00%
0.00
32
รายการงบประจำ‎
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
33
เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษาม‎
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
8,700,957.00
0.00
7,511,643.70
7,511,643.70
86.33%
86.33%
1,189,313.30
×
×
×