บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ‎
301,354.92
0.00
269,914.92
269,914.92
89.56%
89.56%
31,440.00
2
รายการงบประจำ‎
956,000.00
0.00
885,235.87
885,235.87
92.59%
92.59%
70,764.13
3
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล‎/‎เทศ‎
890,000.00
0.00
830,000.00
830,000.00
93.25%
93.25%
60,000.00
4
รายการงบประจำ‎
49,514.00
0.00
46,182.00
46,182.00
93.27%
93.27%
3,332.00
5
รายการงบประจำ‎
209,800.00
0.00
202,508.00
202,508.00
96.52%
96.52%
7,292.00
6
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอ‎
268,000.00
0.00
262,000.00
262,000.00
97.76%
97.76%
6,000.00
7
รายการงบประจำ‎
1,752,900.00
0.00
1,752,255.00
1,752,255.00
99.96%
99.96%
645.00
8
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกร‎
83,400.00
0.00
83,400.00
83,400.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,510,968.92
0.00
4,331,495.79
4,331,495.79
96.02%
96.02%
179,473.13
×
×
×