สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไข‎
939,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
939,700.00
2
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพ‎
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
200,000.00
3
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานน‎
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12,000.00
4
ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ‎
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
5
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภ‎
80,000.00
0.00
560.00
560.00
0.70%
0.70%
79,440.00
6
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้‎
42,750.00
0.00
1,940.00
1,940.00
4.53%
4.53%
40,810.00
7
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้อ‎
89,550.00
0.00
13,625.68
13,625.68
15.21%
15.21%
75,924.32
8
รายการงบประจำ‎
1,440,810.00
0.00
960,540.00
960,540.00
66.66%
66.66%
480,270.00
9
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดำรงธรรมกระ‎
470,000.00
0.00
359,239.40
359,239.40
76.43%
76.43%
110,760.60
10
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม‎
265,000.00
0.00
204,394.00
204,394.00
77.12%
77.12%
60,606.00
11
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการด‎
200,000.00
0.00
169,985.00
169,985.00
84.99%
84.99%
30,015.00
12
รายการงบประจำ‎
1,944,279.00
94,712.10
1,681,393.94
1,776,106.04
86.47%
91.35%
168,172.96
13
รายการงบประจำ‎
253,780.00
0.00
226,419.00
226,419.00
89.21%
89.21%
27,361.00
14
รายการงบประจำ‎
100,000.00
5,243.00
90,071.61
95,314.61
90.07%
95.31%
4,685.39
15
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม‎
35,000.00
0.00
32,169.56
32,169.56
91.91%
91.91%
2,830.44
16
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายเครือข่ายประช‎
40,000.00
0.00
40,000.00
40,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,117,869.00
99,955.10
3,780,338.19
3,880,293.29
61.79%
63.42%
2,237,575.71
×
×
×