������.���������.
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าแล‎
22,400.00
0.00
400.00
400.00
1.78%
1.78%
22,000.00
2
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ‎
195,600.00
0.00
65,200.00
65,200.00
33.33%
33.33%
130,400.00
3
การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านส‎
40,610.00
0.00
17,232.00
17,232.00
42.43%
42.43%
23,378.00
4
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ‎.‎รมน‎.‎
572,330.00
0.00
402,570.00
402,570.00
70.33%
70.33%
169,760.00
5
โครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปราบการบุกรุ‎
685,120.00
0.00
492,990.00
492,990.00
71.95%
71.95%
192,130.00
6
รายการงบประจำ‎
888,271.00
0.00
684,742.12
684,742.12
77.08%
77.08%
203,528.88
7
การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษ‎
211,210.00
0.00
202,210.00
202,210.00
95.73%
95.73%
9,000.00
8
การดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไ‎
81,750.00
0.00
80,750.00
80,750.00
98.77%
98.77%
1,000.00
9
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราช‎
112,500.00
0.00
111,500.00
111,500.00
99.11%
99.11%
1,000.00
10
โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม‎
274,000.00
0.00
274,000.00
274,000.00
100.00%
100.00%
0.00
11
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย‎
198,179.00
0.00
198,179.00
198,179.00
100.00%
100.00%
0.00
12
การชุมชนสัมพันธ์ ‎(‎ขุนด่าน‎)‎
144,820.00
0.00
144,820.00
144,820.00
100.00%
100.00%
0.00
13
การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านม‎
25,000.00
0.00
25,000.00
25,000.00
100.00%
100.00%
0.00
14
การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง‎
19,100.00
0.00
19,100.00
19,100.00
100.00%
100.00%
0.00
15
การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง‎
3,500.00
0.00
3,500.00
3,500.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,474,390.00
0.00
2,722,193.12
2,722,193.12
78.35%
78.35%
752,196.88
×
×
×