������������������������������������������������������������������������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลอำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
705,000.00
0.00
360,000.00
360,000.00
51.06%
51.06%
345,000.00
2
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
955,160.00
0.00
689,853.10
689,853.10
72.22%
72.22%
265,306.90
3
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
168,000.00
0.00
123,000.00
123,000.00
73.21%
73.21%
45,000.00
4
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
58,284.00
0.00
45,326.00
45,326.00
77.76%
77.76%
12,958.00
5
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
267,900.00
0.00
229,033.57
229,033.57
85.49%
85.49%
38,866.43
6
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร
1,816,055.00
0.00
1,596,865.00
1,596,865.00
87.93%
87.93%
219,190.00
7
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
423,000.00
0.00
423,000.00
423,000.00
100.00%
100.00%
0.00
8
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
184,000.00
0.00
184,000.00
184,000.00
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
13,000.00
0.00
13,000.00
13,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,590,399.00
0.00
3,664,077.67
3,664,077.67
79.82%
79.82%
926,321.33
×
×
×