���������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
80,000.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
43,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
43,000.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
32,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
32,650.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
30,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,300.00
7
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,000.00
8
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
22,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
22,500.00
9
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20,000.00
10
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
16,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16,500.00
11
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9,500.00
12
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
20,000.00
0.00
350.00
350.00
1.75%
1.75%
19,650.00
13
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
64,200.00
0.00
22,470.00
22,470.00
35.00%
35.00%
41,730.00
14
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด
99,000.00
0.00
40,000.00
40,000.00
40.40%
40.40%
59,000.00
15
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.
45,450.00
0.00
21,800.00
21,800.00
47.96%
47.96%
23,650.00
16
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,416,250.00
0.00
685,038.64
685,038.64
48.36%
48.36%
731,211.36
17
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
117,734.64
0.00
58,867.32
58,867.32
50.00%
50.00%
58,867.32
18
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
447,600.00
0.00
307,462.00
307,462.00
68.69%
68.69%
140,138.00
19
เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
100.00%
100.00%
0.00
20
เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
21
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
22
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
14,000.00
0.00
14,000.00
14,000.00
100.00%
100.00%
0.00
23
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
13,370.00
0.00
13,370.00
13,370.00
100.00%
100.00%
0.00
24
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
1,350.00
0.00
1,350.00
1,350.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,648,404.64
0.00
1,214,707.96
1,214,707.96
45.86%
45.86%
1,433,696.68
×
×
×