���������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด‎
228,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
228,000.00
2
รายการงบประจำ‎
186,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
186,900.00
3
รายการงบประจำ‎
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
70,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรั‎
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
60,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา‎
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35,000.00
6
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรร‎
29,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29,200.00
7
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสานพลังประชารั‎
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
21,000.00
8
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนายุวทูตควา‎
15,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15,700.00
9
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนก‎
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10,000.00
10
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการ‎
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6,000.00
11
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภ‎
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
12
รายการงบประจำ‎
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,500.00
13
รายการงบประจำ‎
115,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
4.34%
4.34%
110,000.00
14
รายการงบประจำ‎
170,000.00
0.00
80,000.00
80,000.00
47.05%
47.05%
90,000.00
15
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่‎
357,000.00
0.00
168,354.00
168,354.00
47.15%
47.15%
188,646.00
16
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดกา‎
1,332,600.00
0.00
784,815.00
784,815.00
58.89%
58.89%
547,785.00
17
รายการงบประจำ‎
35,370,778.00
0.00
29,782,514.51
29,782,514.51
84.20%
84.20%
5,588,263.49
18
รายการงบประจำ‎
3,309,400.00
0.00
2,999,662.00
2,999,662.00
90.64%
90.64%
309,738.00
19
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนก‎
18,000.00
0.00
17,304.00
17,304.00
96.13%
96.13%
696.00
20
รายการงบประจำ‎
6,114,300.00
0.00
5,909,145.00
5,909,145.00
96.64%
96.64%
205,155.00
21
รายการงบประจำ‎
14,719,883.00
0.00
14,681,807.26
14,681,807.26
99.74%
99.74%
38,075.74
22
รายการงบประจำ‎
20,965,900.00
0.00
20,937,155.00
20,937,155.00
99.86%
99.86%
28,745.00
23
ค่าจัดการเรียนการสอน‎
57,966,015.00
0.00
57,966,015.00
57,966,015.00
100.00%
100.00%
0.00
24
ค่าหนังสือเรียน‎
14,339,874.00
0.00
14,339,874.00
14,339,874.00
100.00%
100.00%
0.00
25
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎
13,517,189.00
0.00
13,517,189.00
13,517,189.00
100.00%
100.00%
0.00
26
ค่าอุปกรณ์การเรียน‎
9,387,037.00
0.00
9,387,037.00
9,387,037.00
100.00%
100.00%
0.00
27
ค่าเครื่องแบบนักเรียน‎
7,981,890.00
0.00
7,981,890.00
7,981,890.00
100.00%
100.00%
0.00
28
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเค‎
147,355.00
0.00
147,355.00
147,355.00
100.00%
100.00%
0.00
29
รายการงบประจำ‎
18,000.00
0.00
18,000.00
18,000.00
100.00%
100.00%
0.00
30
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐ‎
6,800.00
0.00
6,800.00
6,800.00
100.00%
100.00%
0.00
31
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลกา‎
4,580.00
0.00
4,580.00
4,580.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
186,510,901.00
0.00
178,734,496.77
178,734,496.77
95.83%
95.83%
7,776,404.23
×
×
×