���������������������������������������������������������������������������������������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรใ‎
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
100,000.00
2
เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น‎
39,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
39,000.00
3
เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒ‎
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด‎
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ‎
13,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13,000.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาช‎
90,000.00
0.00
2,075.00
2,075.00
2.30%
2.30%
87,925.00
7
เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเ‎
50,000.00
0.00
16,144.00
16,144.00
32.28%
32.28%
33,856.00
8
รายการงบประจำ‎
39,800.00
0.00
18,882.00
18,882.00
47.44%
47.44%
20,918.00
9
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทา‎
620,000.00
0.00
307,330.00
307,330.00
49.56%
49.56%
312,670.00
10
ค่าเครื่องแบบนักเรียน‎
153,000.00
0.00
79,200.00
79,200.00
51.76%
51.76%
73,800.00
11
ค่าหนังสือเรียน‎
395,000.00
0.00
224,999.20
224,999.20
56.96%
56.96%
170,000.80
12
ค่าอุปกรณ์การเรียน‎
90,850.00
0.00
52,900.00
52,900.00
58.22%
58.22%
37,950.00
13
ค่าจัดการเรียนการสอน‎
1,162,600.00
0.00
911,040.00
911,040.00
78.36%
78.36%
251,560.00
14
รายการงบประจำ‎
1,059,180.00
0.00
832,049.00
832,049.00
78.55%
78.55%
227,131.00
15
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎
187,625.00
0.00
148,183.38
148,183.38
78.97%
78.97%
39,441.62
16
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนคร‎
142,200.00
0.00
127,900.00
127,900.00
89.94%
89.94%
14,300.00
17
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื‎
88,200.00
0.00
79,380.00
79,380.00
90.00%
90.00%
8,820.00
18
รายการงบประจำ‎
905,000.00
10,885.00
851,876.93
862,761.93
94.13%
95.33%
42,238.07
19
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน‎
30,000.00
0.00
28,495.00
28,495.00
94.98%
94.98%
1,505.00
20
รายการงบประจำ‎
158,900.00
0.00
153,044.10
153,044.10
96.31%
96.31%
5,855.90
21
รายการงบประจำ‎
740,100.00
0.00
724,229.29
724,229.29
97.85%
97.85%
15,870.71
22
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยา‎
45,000.00
0.00
44,978.00
44,978.00
99.95%
99.95%
22.00
23
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโท‎
500,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
100.00%
100.00%
0.00
24
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี‎
45,000.00
0.00
45,000.00
45,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,704,455.00
10,885.00
5,147,705.90
5,158,590.90
76.78%
76.94%
1,545,864.10
×
×
×