������.���������.
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
โครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง‎
138,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
138,000.00
2
การอำนวยการ และบูรณาการปฏิบัติการรักษาคว‎
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,200.00
3
การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ‎
195,600.00
0.00
65,200.00
65,200.00
33.33%
33.33%
130,400.00
4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าแล‎
44,800.00
0.00
21,200.00
21,200.00
47.32%
47.32%
23,600.00
5
รายการงบประจำ‎
986,968.00
0.00
725,188.12
725,188.12
73.47%
73.47%
261,779.88
6
โครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปราบการบุกรุ‎
758,050.00
0.00
582,390.00
582,390.00
76.82%
76.82%
175,660.00
7
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ‎.‎รมน‎.‎
632,330.00
0.00
520,670.00
520,670.00
82.34%
82.34%
111,660.00
8
การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านส‎
40,610.00
0.00
33,466.00
33,466.00
82.40%
82.40%
7,144.00
9
การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านม‎
30,000.00
0.00
25,000.00
25,000.00
83.33%
83.33%
5,000.00
10
โครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม‎
300,000.00
0.00
274,000.00
274,000.00
91.33%
91.33%
26,000.00
11
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย‎
203,720.00
0.00
198,179.00
198,179.00
97.28%
97.28%
5,541.00
12
การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษ‎
211,210.00
0.00
208,210.00
208,210.00
98.57%
98.57%
3,000.00
13
การชุมชนสัมพันธ์ ‎(‎ขุนด่าน‎)‎
144,820.00
0.00
144,820.00
144,820.00
100.00%
100.00%
0.00
14
โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราช‎
112,500.00
0.00
112,500.00
112,500.00
100.00%
100.00%
0.00
15
การดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไ‎
81,750.00
0.00
81,750.00
81,750.00
100.00%
100.00%
0.00
16
การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง‎
19,100.00
0.00
19,100.00
19,100.00
100.00%
100.00%
0.00
17
การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง‎
3,500.00
0.00
3,500.00
3,500.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,905,158.00
0.00
3,015,173.12
3,015,173.12
77.21%
77.21%
889,984.88
×
×
×