สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคร‎
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
90,000.00
2
รายการงบประจำ‎
41,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
41,000.00
3
รายการงบประจำ‎
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40,000.00
4
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเห‎
635,000.00
0.00
40,000.00
40,000.00
6.29%
6.29%
595,000.00
5
รายการงบประจำ‎
153,020.00
0.00
15,000.00
15,000.00
9.80%
9.80%
138,020.00
6
รายการงบประจำ‎
121,375.00
0.00
15,000.00
15,000.00
12.35%
12.35%
106,375.00
7
รายการงบประจำ‎
90,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
16.66%
16.66%
75,000.00
8
รายการงบประจำ‎
147,100.00
0.00
36,945.00
36,945.00
25.11%
25.11%
110,155.00
9
รายการงบประจำ‎
152,500.00
0.00
41,443.18
41,443.18
27.17%
27.17%
111,056.82
10
รายการงบประจำ‎
315,960.00
0.00
105,320.00
105,320.00
33.33%
33.33%
210,640.00
11
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอ‎
288,000.00
0.00
96,000.00
96,000.00
33.33%
33.33%
192,000.00
12
รายการงบประจำ‎
60,000.00
0.00
30,500.00
30,500.00
50.83%
50.83%
29,500.00
รวม
2,133,955.00
0.00
395,208.18
395,208.18
18.51%
18.51%
1,738,746.82
×
×
×