สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
488,000.00
0.00
338,000.00
338,000.00
69.26%
69.26%
150,000.00
2
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
290,940.00
0.00
216,965.00
216,965.00
74.57%
74.57%
73,975.00
3
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
586,300.00
0.00
438,045.52
438,045.52
74.71%
74.71%
148,254.48
4
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
208,189.00
0.00
172,125.00
172,125.00
82.67%
82.67%
36,064.00
5
รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร
703,320.00
0.00
637,190.00
637,190.00
90.59%
90.59%
66,130.00
6
รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน
327,100.00
0.00
296,523.28
296,523.28
90.65%
90.65%
30,576.72
7
รายการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
207,776.00
0.00
207,776.00
207,776.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
44,660.00
0.00
44,660.00
44,660.00
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
26,145.00
0.00
26,145.00
26,145.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,882,430.00
0.00
2,377,429.80
2,377,429.80
82.48%
82.48%
505,000.20
×
×
×