สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
414,000.00
0.00
174,000.00
174,000.00
42.02%
42.02%
240,000.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
146,375.00
0.00
102,525.00
102,525.00
70.04%
70.04%
43,850.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
371,300.00
0.00
261,442.20
261,442.20
70.41%
70.41%
109,857.80
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
178,700.00
0.00
133,918.80
133,918.80
74.94%
74.94%
44,781.20
5
รายการงบประจำ งบบุคลากร
425,160.00
0.00
354,300.00
354,300.00
83.33%
83.33%
70,860.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
57,826.00
0.00
53,262.00
53,262.00
92.10%
92.10%
4,564.00
7
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
3,250.00
0.00
3,250.00
3,250.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
1,205.00
0.00
1,205.00
1,205.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
1,597,816.00
0.00
1,083,903.00
1,083,903.00
67.83%
67.83%
513,913.00
×
×
×