สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบบุคลากร
850,320.00
0.00
566,880.00
566,880.00
66.66%
66.66%
283,440.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
180,010.00
0.00
122,154.00
122,154.00
67.85%
67.85%
57,856.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
557,300.00
0.00
465,692.33
465,692.33
83.56%
83.56%
91,607.67
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
197,825.00
0.00
175,125.00
175,125.00
88.52%
88.52%
22,700.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
272,100.00
0.00
248,764.26
248,764.26
91.42%
91.42%
23,335.74
6
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
621,000.00
0.00
621,000.00
621,000.00
100.00%
100.00%
0.00
7
[งบกลาง] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงาน และการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน
55,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
55,450.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
8,190.00
0.00
8,190.00
8,190.00
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
5,750.00
0.00
5,750.00
5,750.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,747,945.00
0.00
2,213,555.59
2,213,555.59
80.55%
80.55%
534,389.41
×
×
×