������������������������������������������������������������������������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล‎/‎เทศ‎
1,120,000.00
0.00
830,000.00
830,000.00
74.10%
74.10%
290,000.00
2
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกร‎
111,200.00
0.00
83,400.00
83,400.00
75.00%
75.00%
27,800.00
3
รายการงบประจำ‎
59,510.00
0.00
49,514.00
49,514.00
83.20%
83.20%
9,996.00
4
รายการงบประจำ‎
2,336,340.00
0.00
1,946,950.00
1,946,950.00
83.33%
83.33%
389,390.00
5
รายการงบประจำ‎
301,354.92
0.00
286,914.92
286,914.92
95.20%
95.20%
14,440.00
6
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอ‎
268,000.00
0.00
262,000.00
262,000.00
97.76%
97.76%
6,000.00
7
รายการงบประจำ‎
956,000.00
0.00
937,576.87
937,576.87
98.07%
98.07%
18,423.13
8
รายการงบประจำ‎
209,800.00
0.00
207,551.13
207,551.13
98.92%
98.92%
2,248.87
รวม
5,362,204.92
0.00
4,603,906.92
4,603,906.92
85.85%
85.85%
758,298.00
×
×
×