บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ‎
316,030.00
0.00
314,589.63
314,589.63
99.54%
99.54%
1,440.37
2
รายการงบประจำ‎
1,354,300.00
0.00
1,354,299.93
1,354,299.93
99.99%
99.99%
0.07
3
รายการงบประจำ‎
2,336,340.00
0.00
2,336,340.00
2,336,340.00
100.00%
100.00%
0.00
4
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล‎/‎เทศ‎
1,075,000.00
0.00
1,075,000.00
1,075,000.00
100.00%
100.00%
0.00
5
รายการงบประจำ‎
445,354.92
0.00
445,354.92
445,354.92
100.00%
100.00%
0.00
6
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอ‎
352,000.00
0.00
352,000.00
352,000.00
100.00%
100.00%
0.00
7
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกร‎
111,200.00
0.00
111,200.00
111,200.00
100.00%
100.00%
0.00
8
รายการงบประจำ‎
59,510.00
0.00
59,510.00
59,510.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
6,049,734.92
0.00
6,048,294.48
6,048,294.48
99.97%
99.97%
1,440.44
×
×
×