บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
93,832.23
0.00
59,032.23
59,032.23
62.91%
62.91%
34,800.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
494,500.00
0.00
312,256.25
312,256.25
63.14%
63.14%
182,243.75
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
42,480.00
0.00
27,884.00
27,884.00
65.64%
65.64%
14,596.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
215,700.00
0.00
178,582.66
178,582.66
82.79%
82.79%
37,117.34
5
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,260,981.00
0.00
1,051,011.00
1,051,011.00
83.34%
83.34%
209,970.00
6
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
422,500.00
0.00
422,500.00
422,500.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,529,993.23
0.00
2,051,266.14
2,051,266.14
81.07%
81.07%
478,727.09
×
×
×