บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
74,853.00
0.00
27,884.00
27,884.00
37.25%
37.25%
46,969.00
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,520,801.00
0.00
1,051,011.00
1,051,011.00
41.69%
41.69%
1,469,790.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
151,032.23
0.00
74,032.23
74,032.23
49.01%
49.01%
77,000.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
714,500.00
0.00
417,419.03
417,419.03
58.42%
58.42%
297,080.97
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
281,700.00
0.00
179,514.66
179,514.66
63.72%
63.72%
102,185.34
6
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
422,500.00
0.00
422,500.00
422,500.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,165,386.23
0.00
2,172,360.92
2,172,360.92
52.15%
52.15%
1,993,025.31
×
×
×