บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
74,853.00
0.00
48,029.00
48,029.00
64.16%
64.16%
26,824.00
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,520,801.00
0.00
1,680,921.00
1,680,921.00
66.68%
66.68%
839,880.00
3
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
627,700.00
0.00
422,500.00
422,500.00
67.30%
67.30%
205,200.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
151,032.23
0.00
108,832.23
108,832.23
72.05%
72.05%
42,200.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
714,500.00
0.00
562,540.03
562,540.03
78.73%
78.73%
151,959.97
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
281,700.00
0.00
248,414.03
248,414.03
88.18%
88.18%
33,285.97
รวม
4,370,586.23
0.00
3,071,236.29
3,071,236.29
70.27%
70.27%
1,299,349.94
×
×
×