บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
74,853.00
0.00
54,735.00
54,735.00
73.12%
73.12%
20,118.00
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,520,801.00
0.00
1,890,891.00
1,890,891.00
75.01%
75.01%
629,910.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
151,032.23
0.00
128,832.23
128,832.23
85.30%
85.30%
22,200.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
281,700.00
0.00
260,116.71
260,116.71
92.33%
92.33%
21,583.29
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
714,500.00
0.00
660,425.03
660,425.03
92.43%
92.43%
54,074.97
6
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
627,700.00
0.00
598,740.00
598,740.00
95.38%
95.38%
28,960.00
รวม
4,370,586.23
0.00
3,593,739.97
3,593,739.97
82.22%
82.22%
776,846.26
×
×
×