1 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
74,853.00 |
0.00 |
54,735.00 |
54,735.00 |
73.12% |
73.12% |
20,118.00 |
2 |
รายการงบประจำ งบบุคลากร
|
2,520,801.00 |
0.00 |
1,890,891.00 |
1,890,891.00 |
75.01% |
75.01% |
629,910.00 |
3 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
151,032.23 |
0.00 |
128,832.23 |
128,832.23 |
85.30% |
85.30% |
22,200.00 |
4 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
281,700.00 |
0.00 |
260,116.71 |
260,116.71 |
92.33% |
92.33% |
21,583.29 |
5 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
714,500.00 |
0.00 |
660,425.03 |
660,425.03 |
92.43% |
92.43% |
54,074.97 |
6 |
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
|
627,700.00 |
0.00 |
598,740.00 |
598,740.00 |
95.38% |
95.38% |
28,960.00 |