��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ‎
82,450.00
0.00
8,622.00
8,622.00
10.45%
10.45%
73,828.00
2
รายการงบประจำ‎
18,800.00
0.00
5,120.00
5,120.00
27.23%
27.23%
13,680.00
3
รายการงบประจำ‎
12,000.00
0.00
3,980.00
3,980.00
33.16%
33.16%
8,020.00
4
รายการงบประจำ‎
162,700.00
0.00
56,800.00
56,800.00
34.91%
34.91%
105,900.00
5
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมก‎
543,200.00
0.00
350,934.42
350,934.42
64.60%
64.60%
192,265.58
6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง‎
204,850.00
0.00
143,858.00
143,858.00
70.22%
70.22%
60,992.00
7
รายการงบประจำ‎
147,800.00
0.00
104,911.33
104,911.33
70.98%
70.98%
42,888.67
8
รายการงบประจำ‎
113,300.00
0.00
87,314.00
87,314.00
77.06%
77.06%
25,986.00
9
รายการงบประจำ‎
2,587,780.00
0.00
2,173,812.88
2,173,812.88
84.00%
84.00%
413,967.12
10
รายการงบประจำ‎
451,500.00
0.00
425,012.32
425,012.32
94.13%
94.13%
26,487.68
11
รายการงบประจำ‎
42,500.00
0.00
40,056.00
40,056.00
94.24%
94.24%
2,444.00
12
รายการงบประจำ‎
2,939,490.00
0.00
2,805,563.00
2,805,563.00
95.44%
95.44%
133,927.00
13
รายการงบประจำ‎
14,000.00
0.00
13,976.00
13,976.00
99.82%
99.82%
24.00
14
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้น‎
65,000.00
0.00
64,950.00
64,950.00
99.92%
99.92%
50.00
15
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้น‎
78,000.00
0.00
78,000.00
78,000.00
100.00%
100.00%
0.00
16
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่‎
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
7,513,370.00
0.00
6,412,909.95
6,412,909.95
85.35%
85.35%
1,100,460.05
×
×
×