ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ‎
140,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
5.71%
5.71%
132,000.00
2
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ‎
175,000.00
0.00
12,500.00
12,500.00
7.14%
7.14%
162,500.00
3
รายการงบประจำ‎
80,000.00
0.00
24,500.00
24,500.00
30.62%
30.62%
55,500.00
4
รายการงบประจำ‎
246,000.00
0.00
77,800.00
77,800.00
31.62%
31.62%
168,200.00
5
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นท‎
273,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
36.63%
36.63%
173,000.00
6
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างป‎
210,000.00
0.00
83,600.00
83,600.00
39.80%
39.80%
126,400.00
7
รายการงบประจำ‎
626,660.00
0.00
397,639.04
397,639.04
63.45%
63.45%
229,020.96
8
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้‎
75,820.00
0.00
50,650.00
50,650.00
66.80%
66.80%
25,170.00
9
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและ‎
1,400,000.00
0.00
993,560.00
993,560.00
70.96%
70.96%
406,440.00
10
รายการงบประจำ‎
4,015,860.00
0.00
3,011,895.00
3,011,895.00
75.00%
75.00%
1,003,965.00
11
รายการงบประจำ‎
432,490.00
0.00
334,440.00
334,440.00
77.32%
77.32%
98,050.00
12
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเคาน์เตอร์บริการ‎
160,970.00
0.00
133,420.00
133,420.00
82.88%
82.88%
27,550.00
13
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต‎
1,424,300.00
0.00
1,236,800.00
1,236,800.00
86.83%
86.83%
187,500.00
14
รายการงบประจำ‎
6,860,066.00
0.00
6,035,415.07
6,035,415.07
87.97%
87.97%
824,650.93
15
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารั‎
39,260.00
0.00
34,712.00
34,712.00
88.41%
88.41%
4,548.00
16
ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ‎
137,182,277.00
0.00
123,307,652.00
123,307,652.00
89.88%
89.88%
13,874,625.00
17
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำ‎
5,553,700.00
150,000.00
5,189,795.00
5,339,795.00
93.44%
96.14%
213,905.00
18
รายการงบประจำ‎
6,135,669.00
0.00
5,784,839.60
5,784,839.60
94.28%
94.28%
350,829.40
19
รายการงบประจำ‎
100,626.00
0.00
96,876.00
96,876.00
96.27%
96.27%
3,750.00
20
รายการงบประจำ‎
1,149,915.00
0.00
1,120,409.00
1,120,409.00
97.43%
97.43%
29,506.00
21
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน‎
312,000.00
0.00
305,097.50
305,097.50
97.78%
97.78%
6,902.50
22
รายการงบประจำ‎
675,940.00
0.00
663,440.00
663,440.00
98.15%
98.15%
12,500.00
23
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ‎
728,000.00
0.00
718,000.00
718,000.00
98.62%
98.62%
10,000.00
24
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้า‎
306,500.00
0.00
306,400.00
306,400.00
99.96%
99.96%
100.00
25
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน‎
18,522,860.00
0.00
18,518,215.00
18,518,215.00
99.97%
99.97%
4,645.00
26
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ‎1 ‎จังหวัด ‎1 ‎ศูนย‎
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
100.00%
100.00%
0.00
27
รายการงบประจำ‎
16,000.00
0.00
16,000.00
16,000.00
100.00%
100.00%
0.00
28
เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ‎
16,000.00
0.00
16,000.00
16,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
186,888,913.00
150,000.00
168,607,655.21
168,757,655.21
90.21%
90.29%
18,131,257.79
×
×
×