��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ‎
24,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
24,400.00
2
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรม‎
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
3
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห‎
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้‎
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,000.00
5
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดท‎
7,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
42.85%
42.85%
4,000.00
6
รายการงบประจำ‎
70,800.00
0.00
52,800.00
52,800.00
74.57%
74.57%
18,000.00
7
รายการงบประจำ‎
1,875,539.00
123,300.00
1,634,108.16
1,757,408.16
87.12%
93.70%
118,130.84
8
รายการงบประจำ‎
2,515,350.00
0.00
2,515,350.00
2,515,350.00
100.00%
100.00%
0.00
9
รายการงบประจำ‎
145,159.00
0.00
145,159.00
145,159.00
100.00%
100.00%
0.00
10
รายการงบประจำ‎
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,665,248.00
123,300.00
4,365,417.16
4,488,717.16
93.57%
96.21%
176,530.84
×
×
×