���������. ���������. ���������������������������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการเทียบโอนความรู้เทียบระด‎
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7,000.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน‎
245,390.00
0.00
68,950.00
68,950.00
28.09%
28.09%
176,440.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดและส่งเสริมการจัด‎
164,950.00
0.00
61,170.00
61,170.00
37.08%
37.08%
103,780.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรจิตอาสา ‎904‎
138,000.00
10,400.00
58,600.00
69,000.00
42.46%
50.00%
69,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคล‎
46,500.00
0.00
20,000.00
20,000.00
43.01%
43.01%
26,500.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดู‎
243,800.00
0.00
141,100.00
141,100.00
57.87%
57.87%
102,700.00
7
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎
1,215,350.00
0.00
761,980.00
761,980.00
62.69%
62.69%
453,370.00
8
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ‎
75,000.00
0.00
48,000.00
48,000.00
64.00%
64.00%
27,000.00
9
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส‎
151,200.00
0.00
100,430.00
100,430.00
66.42%
66.42%
50,770.00
10
รายการงบประจำ‎
744,387.00
0.00
519,124.39
519,124.39
69.73%
69.73%
225,262.61
11
ค่าจัดการเรียนการสอน‎
10,096,287.00
0.00
7,631,290.87
7,631,290.87
75.58%
75.58%
2,464,996.13
12
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎
2,625,560.00
30,120.00
2,065,220.00
2,095,340.00
78.65%
79.80%
530,220.00
13
รายการงบประจำ‎
1,834,929.00
0.00
1,522,982.82
1,522,982.82
82.99%
82.99%
311,946.18
14
รายการงบประจำ‎
2,564,880.00
173,600.00
2,139,332.85
2,312,932.85
83.40%
90.17%
251,947.15
15
ค่าหนังสือเรียน‎
1,522,700.00
0.00
1,517,266.00
1,517,266.00
99.64%
99.64%
5,434.00
16
รายการงบประจำ‎
18,566,141.00
0.00
18,566,141.00
18,566,141.00
100.00%
100.00%
0.00
17
ค่าจัดการเรียนการสอน‎
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
40,252,074.00
214,120.00
35,231,587.93
35,445,707.93
87.52%
88.05%
4,806,366.07
×
×
×