���������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการ ‎Innovation For Thai Ed‎
211,685.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
211,685.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณ‎
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
75,000.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจั‎
56,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
56,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจ‎
31,123.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
31,123.00
5
เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบ‎
31,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
31,100.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย‎
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10,000.00
7
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภา‎
7,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7,200.00
8
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้อง‎
42,000.00
0.00
5,436.00
5,436.00
12.94%
12.94%
36,564.00
9
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรร‎
391,600.00
0.00
52,440.00
52,440.00
13.39%
13.39%
339,160.00
10
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านการทุจริตและประพ‎
30,530.40
0.00
4,330.40
4,330.40
14.18%
14.18%
26,200.00
11
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจั‎
38,900.00
0.00
9,220.00
9,220.00
23.70%
23.70%
29,680.00
12
เงินอุดหนุนการพัฒนาความประพฤตินักเรียนนั‎
30,000.00
0.00
10,908.00
10,908.00
36.36%
36.36%
19,092.00
13
ค่าใช้จ่ายในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนป‎
63,500.00
0.00
24,000.00
24,000.00
37.79%
37.79%
39,500.00
14
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็‎
349,690.00
0.00
162,620.00
162,620.00
46.50%
46.50%
187,070.00
15
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพกา‎
31,000.00
0.00
15,937.00
15,937.00
51.40%
51.40%
15,063.00
16
รายการงบประจำ‎
102,720.00
22,470.00
59,920.00
82,390.00
58.33%
80.20%
20,330.00
17
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเ‎
49,570.00
0.00
30,200.00
30,200.00
60.92%
60.92%
19,370.00
18
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลกา‎
60,000.00
0.00
38,407.00
38,407.00
64.01%
64.01%
21,593.00
19
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกันคุณภาพโร‎
4,800.00
0.00
3,840.00
3,840.00
80.00%
80.00%
960.00
20
เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกร‎
12,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
83.33%
83.33%
2,000.00
21
รายการงบประจำ‎
177,029.00
0.00
156,979.55
156,979.55
88.67%
88.67%
20,049.45
22
รายการงบประจำ‎
1,795,100.00
0.00
1,695,732.56
1,695,732.56
94.46%
94.46%
99,367.44
23
รายการงบประจำ‎
350,000.00
0.00
342,550.00
342,550.00
97.87%
97.87%
7,450.00
24
รายการงบประจำ‎
511,000.00
0.00
505,016.00
505,016.00
98.82%
98.82%
5,984.00
25
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระ‎
56,800.00
0.00
56,800.00
56,800.00
100.00%
100.00%
0.00
26
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลาก‎
45,400.00
0.00
45,400.00
45,400.00
100.00%
100.00%
0.00
27
รายการงบประจำ‎
23,600.00
0.00
23,600.00
23,600.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
4,587,347.40
22,470.00
3,253,336.51
3,275,806.51
70.91%
71.40%
1,311,540.89
×
×
×