สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด‎
228,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
228,000.00
2
รายการงบประจำ‎
186,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
186,900.00
3
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรร‎
77,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
77,200.00
4
รายการงบประจำ‎
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
70,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรั‎
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
60,000.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา‎
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35,000.00
7
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสานพลังประชารั‎
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
21,000.00
8
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนายุวทูตควา‎
15,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15,700.00
9
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัด‎
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11,000.00
10
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนก‎
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10,000.00
11
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการ‎
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6,000.00
12
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภ‎
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
13
รายการงบประจำ‎
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2,500.00
14
รายการงบประจำ‎
115,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
4.34%
4.34%
110,000.00
15
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดกา‎
1,946,400.00
0.00
814,215.00
814,215.00
41.83%
41.83%
1,132,185.00
16
รายการงบประจำ‎
170,000.00
0.00
80,000.00
80,000.00
47.05%
47.05%
90,000.00
17
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่‎
357,000.00
0.00
219,354.00
219,354.00
61.44%
61.44%
137,646.00
18
รายการงบประจำ‎
4,726,900.00
0.00
3,695,284.62
3,695,284.62
78.17%
78.17%
1,031,615.38
19
รายการงบประจำ‎
27,913,900.00
0.00
23,262,550.00
23,262,550.00
83.33%
83.33%
4,651,350.00
20
รายการงบประจำ‎
35,405,778.00
0.00
32,263,658.98
32,263,658.98
91.12%
91.12%
3,142,119.02
21
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนก‎
18,000.00
0.00
17,304.00
17,304.00
96.13%
96.13%
696.00
22
รายการงบประจำ‎
6,114,300.00
0.00
6,026,145.00
6,026,145.00
98.55%
98.55%
88,155.00
23
รายการงบประจำ‎
14,719,883.00
0.00
14,681,807.26
14,681,807.26
99.74%
99.74%
38,075.74
24
ค่าจัดการเรียนการสอน‎
70,588,215.00
0.00
70,588,215.00
70,588,215.00
100.00%
100.00%
0.00
25
ค่าหนังสือเรียน‎
14,339,874.00
0.00
14,339,874.00
14,339,874.00
100.00%
100.00%
0.00
26
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎
13,517,189.00
0.00
13,517,189.00
13,517,189.00
100.00%
100.00%
0.00
27
ค่าอุปกรณ์การเรียน‎
9,387,037.00
0.00
9,387,037.00
9,387,037.00
100.00%
100.00%
0.00
28
ค่าเครื่องแบบนักเรียน‎
7,981,890.00
0.00
7,981,890.00
7,981,890.00
100.00%
100.00%
0.00
29
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเค‎
147,355.00
0.00
147,355.00
147,355.00
100.00%
100.00%
0.00
30
รายการงบประจำ‎
18,000.00
0.00
18,000.00
18,000.00
100.00%
100.00%
0.00
31
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐ‎
6,800.00
0.00
6,800.00
6,800.00
100.00%
100.00%
0.00
32
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลกา‎
4,580.00
0.00
4,580.00
4,580.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
208,206,401.00
0.00
197,056,258.86
197,056,258.86
94.64%
94.64%
11,150,142.14
×
×
×