สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
120,000.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40,000.00
3
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
16,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16,500.00
4
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15,000.00
5
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
6,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6,800.00
6
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,500.00
7
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12,500.00
0.00
2,424.00
2,424.00
19.39%
19.39%
10,076.00
8
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
5,630,588.00
0.00
1,159,283.08
1,159,283.08
20.58%
20.58%
4,471,304.92
9
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
12,280.00
0.00
5,500.00
5,500.00
44.78%
44.78%
6,780.00
10
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
170,000.00
0.00
102,000.00
102,000.00
60.00%
60.00%
68,000.00
11
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,934,000.00
0.00
1,233,614.00
1,233,614.00
63.78%
63.78%
700,386.00
12
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
9,370,725.00
0.00
6,086,366.30
6,086,366.30
64.95%
64.95%
3,284,358.70
13
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
3,013,416.00
0.00
1,984,455.48
1,984,455.48
65.85%
65.85%
1,028,960.52
14
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
13,795,875.00
0.00
9,208,993.55
9,208,993.55
66.75%
66.75%
4,586,881.45
15
รายการงบประจำ งบบุคลากร
12,750,000.00
0.00
9,829,644.84
9,829,644.84
77.09%
77.09%
2,920,355.16
16
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
873,360.00
0.00
770,057.00
770,057.00
88.17%
88.17%
103,303.00
17
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
10,500.00
0.00
10,324.00
10,324.00
98.32%
98.32%
176.00
18
ค่าจัดการเรียนการสอน
34,314,567.00
0.00
34,314,567.00
34,314,567.00
100.00%
100.00%
0.00
19
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7,770,262.00
0.00
7,770,262.00
7,770,262.00
100.00%
100.00%
0.00
20
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6,230,830.00
0.00
6,230,830.00
6,230,830.00
100.00%
100.00%
0.00
21
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
7,200.00
0.00
7,200.00
7,200.00
100.00%
100.00%
0.00
22
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
100.00%
100.00%
0.00
23
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1,772,070.25
0.00
1,772,070.25
1,772,070.25
100.00%
100.00%
0.00
24
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
1,006,932.00
0.00
1,006,932.00
1,006,932.00
100.00%
100.00%
0.00
25
[งบกลาง] เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
481,204.26
0.00
481,204.26
481,204.26
100.00%
100.00%
0.00
26
[งบกลาง] ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
227,365.00
0.00
227,365.00
227,365.00
100.00%
100.00%
0.00
27
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
93,326.00
0.00
93,326.00
93,326.00
100.00%
100.00%
0.00
28
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
99,692,800.51
0.00
82,308,418.76
82,308,418.76
82.56%
82.56%
17,384,381.75
×
×
×