สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
120,000.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
40,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40,900.00
3
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,000.00
4
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
16,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16,500.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10,000.00
6
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
6,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6,800.00
7
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,500.00
8
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
21,400.00
0.00
5,856.00
5,856.00
27.36%
27.36%
15,544.00
9
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
5,677,068.00
0.00
1,655,748.71
1,655,748.71
29.16%
29.16%
4,021,319.29
10
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
12,280.00
0.00
5,500.00
5,500.00
44.78%
44.78%
6,780.00
11
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
170,000.00
0.00
136,000.00
136,000.00
80.00%
80.00%
34,000.00
12
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,934,000.00
0.00
1,556,767.00
1,556,767.00
80.49%
80.49%
377,233.00
13
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
9,370,725.00
0.00
7,636,166.30
7,636,166.30
81.48%
81.48%
1,734,558.70
14
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
3,013,416.00
0.00
2,470,455.48
2,470,455.48
81.98%
81.98%
542,960.52
15
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
13,795,875.00
0.00
11,461,243.55
11,461,243.55
83.07%
83.07%
2,334,631.45
16
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
873,360.00
0.00
790,884.00
790,884.00
90.55%
90.55%
82,476.00
17
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12,500.00
0.00
12,048.00
12,048.00
96.38%
96.38%
452.00
18
รายการงบประจำ งบบุคลากร
12,750,000.00
0.00
12,313,229.84
12,313,229.84
96.57%
96.57%
436,770.16
19
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
10,500.00
0.00
10,324.00
10,324.00
98.32%
98.32%
176.00
20
ค่าจัดการเรียนการสอน
44,887,067.00
0.00
44,887,067.00
44,887,067.00
100.00%
100.00%
0.00
21
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7,770,262.00
0.00
7,770,262.00
7,770,262.00
100.00%
100.00%
0.00
22
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6,230,830.00
0.00
6,230,830.00
6,230,830.00
100.00%
100.00%
0.00
23
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในศตวรรษที่ 21
7,200.00
0.00
7,200.00
7,200.00
100.00%
100.00%
0.00
24
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
100.00%
100.00%
0.00
25
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
2,162,088.50
0.00
2,162,088.50
2,162,088.50
100.00%
100.00%
0.00
26
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
1,030,418.00
0.00
1,030,418.00
1,030,418.00
100.00%
100.00%
0.00
27
[งบกลาง] เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
481,204.26
0.00
481,204.26
481,204.26
100.00%
100.00%
0.00
28
[งบกลาง] ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
237,365.00
0.00
237,365.00
237,365.00
100.00%
100.00%
0.00
29
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
115,958.00
0.00
115,958.00
115,958.00
100.00%
100.00%
0.00
30
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน
47,000.00
0.00
47,000.00
47,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
110,842,216.76
0.00
101,025,615.64
101,025,615.64
91.14%
91.14%
9,816,601.12
×
×
×