��������������������������� ���.������������������������
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน‎
32,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
32,100.00
2
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด‎
16,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16,800.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เ‎
587,070.00
0.00
10,000.00
10,000.00
1.70%
1.70%
577,070.00
4
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประ‎
442,250.00
0.00
212,000.00
212,000.00
47.93%
47.93%
230,250.00
5
รายการงบประจำ‎
3,040,300.00
0.00
1,641,857.38
1,641,857.38
54.00%
54.00%
1,398,442.62
6
รายการงบประจำ‎
731,264.00
0.00
472,915.61
472,915.61
64.67%
64.67%
258,348.39
7
ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการ‎
575,800.00
0.00
417,300.00
417,300.00
72.47%
72.47%
158,500.00
8
ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและ‎
1,337,500.00
0.00
1,057,406.00
1,057,406.00
79.05%
79.05%
280,094.00
9
รายการงบประจำ‎
22,222,753.00
639,200.00
19,757,436.17
20,396,636.17
88.90%
91.78%
1,826,116.83
10
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเ‎
478,000.00
0.00
457,000.00
457,000.00
95.60%
95.60%
21,000.00
11
รายการงบประจำ‎
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
100.00%
100.00%
0.00
12
[งบกลาง] ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ‎
2,139,404.00
0.00
2,139,404.00
2,139,404.00
100.00%
100.00%
0.00
13
[งบกลาง] เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น‎
553,500.00
0.00
553,500.00
553,500.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
32,186,741.00
639,200.00
26,748,819.16
27,388,019.16
83.10%
85.09%
4,798,721.84
×
×
×