��������������������������������������������� (������������������������������������)
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ‎
3,009,300.00
2,965,000.00
0.00
2,965,000.00
0.00%
98.52%
44,300.00
2
รายการงบประจำ‎
4,967,650.00
0.00
1,188,785.00
1,188,785.00
23.93%
23.93%
3,778,865.00
3
รายการงบประจำ‎
4,158,926.32
2,568,250.00
1,513,000.00
4,081,250.00
36.37%
98.13%
77,676.32
4
รายการงบประจำ‎
4,854,800.00
1,217,221.00
2,599,886.00
3,817,107.00
53.55%
78.62%
1,037,693.00
5
รายการงบประจำ‎
1,390,896.00
0.00
774,646.00
774,646.00
55.69%
55.69%
616,250.00
6
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาก‎
6,000,000.00
0.00
3,453,189.33
3,453,189.33
57.55%
57.55%
2,546,810.67
7
รายการงบประจำ‎
5,392,800.00
0.00
3,705,905.00
3,705,905.00
68.71%
68.71%
1,686,895.00
รวม
29,774,372.32
6,750,471.00
13,235,411.33
19,985,882.33
44.45%
67.12%
9,788,489.99
×
×
×