��������������������������������������������� (������������������������������������)
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ‎
3,009,300.00
2,965,000.00
0.00
2,965,000.00
0.00%
98.52%
44,300.00
2
รายการงบประจำ‎
4,967,650.00
0.00
1,562,185.00
1,562,185.00
31.44%
31.44%
3,405,465.00
3
รายการงบประจำ‎
6,354,800.00
750,000.00
3,676,132.00
4,426,132.00
57.84%
69.65%
1,928,668.00
4
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาก‎
6,800,000.00
0.00
4,010,286.58
4,010,286.58
58.97%
58.97%
2,789,713.42
5
รายการงบประจำ‎
4,933,926.32
1,540,000.00
3,010,750.00
4,550,750.00
61.02%
92.23%
383,176.32
6
รายการงบประจำ‎
5,392,800.00
0.00
3,920,635.00
3,920,635.00
72.70%
72.70%
1,472,165.00
7
รายการงบประจำ‎
1,390,896.00
0.00
1,296,146.00
1,296,146.00
93.18%
93.18%
94,750.00
รวม
32,849,372.32
5,255,000.00
17,476,134.58
22,731,134.58
53.20%
69.19%
10,118,237.74
×
×
×